問題已解決
開票金額與轉(zhuǎn)賬金額不符合怎么做賬務處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!
具體是什么業(yè)務呢
2019 10/03 15:40
84785040
2019 10/03 15:45
公司給項目負責人轉(zhuǎn)了1萬元材料費,然后他去代開發(fā)票開了3萬,總共需要給他轉(zhuǎn)3萬,只是分開2次轉(zhuǎn),所以票面金額與轉(zhuǎn)賬金額不符合
蔣飛老師
2019 10/03 15:48
你好!
可以分開轉(zhuǎn)賬的
蔣飛老師
2019 10/03 15:49
1.預付賬款
借:應付賬款1
貸:銀行存款1
蔣飛老師
2019 10/03 15:50
2.根據(jù)發(fā)票做賬
借:原材料3
貸:應付賬款3
84785040
2019 10/03 15:50
那我做賬的時候肯定是根據(jù)我轉(zhuǎn)賬金額來做,那只有一張材料票,這個怎么處理
蔣飛老師
2019 10/03 15:50
3.補付款時
借:應付賬款
貸:銀行存款
84785040
2019 10/03 16:01
謝謝老師
蔣飛老師
2019 10/03 16:03
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
閱讀 2071