問題已解決
老師,我是小規(guī)模納稅人,給對方代開了一張專票,款已經扣了,后來作廢了,我下月得去稅務局退稅,老師麻煩問下我當月和下月應該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
當月
借;應交稅費-應交增值稅 ,貸;銀行存款
次月
借;銀行存款,貸;應交稅費-應交增值稅
2019 09/29 17:43
84784955
2019 09/29 17:53
我8月代開了一張發(fā)票,9月份客戶說錯誤,然后9月份就代開了一張負數發(fā)票,然后又代開了一張正確發(fā)票,那個負數的怎么坐分錄?
鄒老師
2019 09/29 17:55
你好
8月份
借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 ,銀行存款
9月份負數發(fā)票
借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅, 貸;應收賬款等科目
9月份正數發(fā)票
借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
84784955
2019 09/29 18:10
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 09/29 18:12
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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