問題已解決
老師你好 開專票已經(jīng)繳納了增值稅,后面發(fā)票作廢,退了稅款回來 我是不是應(yīng)該:借:銀行存款 正數(shù) 借:應(yīng)交銷項稅負數(shù) 沖當(dāng)期銷項稅呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!是的,直接沖銷對應(yīng)科目就行
2019 09/20 14:59
84784986
2019 09/20 15:05
那借方銷項稅負數(shù) 是增加了 要多交稅了?
苳苳老師
2019 09/20 15:19
如果你月末結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅的這樣做就不會增加發(fā)生額
1、借:銀行存款 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 負數(shù)
2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 負數(shù)
3、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 負數(shù)
4、借:應(yīng)收賬款等 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 負數(shù)
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