問題已解決

老師,我把上期留抵增值稅額做了進項稅轉(zhuǎn)出,那么報增值稅納稅申報表時,要把留抵金額那欄填零,進項稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎?

84784975| 提問時間:2019 09/17 17:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!對的。就是這樣申報了。
2019 09/17 17:25
84784975
2019 09/17 17:27
老師,我還想請問您,我的公司準備注銷,做賬時有進項稅留抵我做了進項稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出,那么這部分年報可以不調(diào)整嗎?
宋生老師
2019 09/17 17:30
你好!你是因為什么原因要轉(zhuǎn)出。
84784975
2019 09/17 17:30
公司注銷了,留抵進項稅無法退稅,所以轉(zhuǎn)出了
宋生老師
2019 09/17 17:33
你好!這個營業(yè)外支出你要問管理員估計是不能稅前扣除。
84784975
2019 09/17 18:20
老師,我們這邊已經(jīng)沒有稅管員了
宋生老師
2019 09/17 18:33
你好!管理員還是有的,只是沒有分那么細了。你資料在誰手里就問誰
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