問題已解決
老師,代發(fā)工資時的個稅是進其他應收款還是應交稅金-個人所得稅率
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速問速答你好,記應交稅費-個稅
2019 09/11 16:44
84784977
2019 09/11 16:45
我這張工資表要怎么做分錄
郭老師
2019 09/11 16:48
借費用13006-296
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸應交稅費30
銀存
84784977
2019 09/11 16:49
借:管理費用-工資13006
貸:應交稅金-個人所得稅30
營業(yè)外收入296
現(xiàn)金12710
84784977
2019 09/11 16:49
這樣對嗎
84784977
2019 09/11 16:51
實發(fā)數(shù)是12710.因為我們公司的個稅由公司承擔
郭老師
2019 09/11 16:52
你好,可以這么做
但是你們多算了個稅
84784977
2019 09/11 16:53
扣遲到,請假的罰款不用做營業(yè)外收入嗎
郭老師
2019 09/11 16:54
不用的,按扣除扣款之后的計提就可以
84784977
2019 09/11 16:59
這樣
84784977
2019 09/11 17:00
這樣做出來的話現(xiàn)金是12680.但我實際支付的是12710
郭老師
2019 09/11 17:03
第一個扣個稅你沒有給他減工資
84784977
2019 09/11 17:04
在報個稅的時候銀行存款直接又扣了30
84784977
2019 09/11 17:07
我們公司的個稅由公司承擔
郭老師
2019 09/11 17:08
借營業(yè)外支出貸銀存
84784977
2019 09/11 17:16
發(fā)工資時
借:管理費用:工資13006-296
貸:應付工資12710
借:應付工資12710
貸:現(xiàn)金12710
銀行扣個稅時
借:應交稅金-個人所得稅
貸:銀行存款
84784977
2019 09/11 17:18
可以這樣做嗎
郭老師
2019 09/11 17:25
你的應交稅費一直有余額。
84784977
2019 09/11 17:35
老師,你好,你給我做的第一步算是計提工資嗎?
郭老師
2019 09/11 17:40
我說的你最后一步借營業(yè)外支出貸應交稅費
84784977
2019 09/11 17:49
你剛剛給我說的是借營業(yè)外支出,貸銀行存款
84784977
2019 09/11 17:52
還有老師每個月都需要計提工資嗎?不計提可以嗎
郭老師
2019 09/11 18:32
單位負擔的無所謂了,不能稅前扣除
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