問題已解決

去年收到好幾張費(fèi)用報(bào)銷的專用發(fā)票,已抵扣但未做賬,今年該怎么補(bǔ)做分錄

84785019| 提問時(shí)間:2019 09/09 11:21
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)入賬的分錄是什么,把費(fèi)用補(bǔ)進(jìn)來就行了,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款/其他應(yīng)付款
2019 09/09 11:28
84785019
2019 09/09 11:32
只認(rèn)證抵扣了,沒入賬,今年才發(fā)現(xiàn)的問題。
董老師
2019 09/09 11:35
補(bǔ)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用就行了
84785019
2019 09/09 11:46
借:管理費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金。這樣嗎? 去年發(fā)票今年入賬不會(huì)有什么影響吧
董老師
2019 09/09 11:48
金額不大的話,沒有影響
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