问题已解决
老師,請(qǐng)問,公司購(gòu)買菜,3月收到1月發(fā)票,7月付1月的菜款,怎么做分錄
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先既然預(yù)付賬款 發(fā)票來后計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019 08/12 10:36
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2019 08/12 10:39
前面做的是應(yīng)付賬款-暫估
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2019 08/12 10:40
我看錯(cuò)了 你先收到的發(fā)票 那么計(jì)入應(yīng)付賬款 不需要暫估 發(fā)票金額是知道的
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2019 08/12 10:42
沒來發(fā)票時(shí),入暫估,發(fā)票來了之后怎么的
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/12 10:42
沖減暫估 計(jì)入正確的金額
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2019 08/12 10:46
借應(yīng)付賬款-誠(chéng)信蔬菜
貸應(yīng)付賬款-暫估,是不是這樣?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/12 10:48
是的 你的處理正確
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