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月末營業(yè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)是計(jì)入那個(gè)科目

84784984| 提問時(shí)間:2019 08/08 08:50
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤和這個(gè)科目的
2019 08/08 08:50
84784984
2019 08/08 08:51
那么本年利潤是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里
暖暖老師
2019 08/08 08:51
是的,本年利潤也沒有余額的
84784984
2019 08/08 08:53
為啥我的資產(chǎn)負(fù)債表表做不平
暖暖老師
2019 08/08 08:54
那肯定科目余額表哪里有問題
84784984
2019 08/08 09:00
負(fù)債及所有者權(quán)益余額大于資產(chǎn)
暖暖老師
2019 08/08 09:00
你檢查憑證匯總表看看
84784984
2019 08/08 09:03
他就只有這些科目
暖暖老師
2019 08/08 09:04
你看看借貸雙方的匯總數(shù)相等嗎?
84784984
2019 08/08 09:07
營業(yè)外收入,制造費(fèi)用是不入資產(chǎn)負(fù)債表表嗎
暖暖老師
2019 08/08 09:08
不是,是計(jì)入利潤表的
84784984
2019 08/08 09:09
老師你給我看下那里填錯(cuò)了,我
暖暖老師
2019 08/08 09:11
你先做利潤表的了
84784984
2019 08/08 09:13
利潤表,沒有營業(yè)費(fèi)用咋整我應(yīng)該記在哪里
暖暖老師
2019 08/08 09:14
營業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用的
84784984
2019 08/08 09:16
把有的填完,是負(fù)的64376.58
暖暖老師
2019 08/08 09:16
這個(gè)數(shù)字是未分配利潤的數(shù)字
84784984
2019 08/08 09:18
還是不平,,等一會(huì)我再發(fā)能不能還是你回復(fù)
暖暖老師
2019 08/08 09:20
你可以@ 我試試,不一定我接到問題,可以說找XX老師
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