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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司賬上的錢轉(zhuǎn)給老板的卡里,這怎么做分錄?
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速問速答計(jì)入其他應(yīng)收款 不要掛賬太長時間 年底之前給沖掉
2019 08/01 16:31
84785023
2019 08/01 16:36
謝謝你,另外還有個問題,按理說當(dāng)月計(jì)提下個月的工資,但我們公司的工資每月都不一樣,能不能當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,這樣不會讓應(yīng)付職工薪酬有余額了!
軼塵老師
2019 08/01 17:04
最好還是當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。如果你不準(zhǔn)的話,你可以在發(fā)放的時候進(jìn)行調(diào)整。
84785023
2019 08/01 17:05
你好看老師怎么調(diào)整?謝謝你了
84785023
2019 08/01 17:06
還有這個月社保調(diào)基數(shù),我公司只交了1-7月的調(diào)整基數(shù)的錢,這個怎么做分錄?
軼塵老師
2019 08/01 17:32
比如本月和上月的差額 可以直接調(diào)整損益 和應(yīng)付職工薪酬科目
84785023
2019 08/01 17:34
多了就可以紅字沖,少了補(bǔ)提是不是這個意思
軼塵老師
2019 08/01 17:35
是的 你的理解正確
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