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我公司收到虛開發(fā)票,是發(fā)生在2018年度,現在怎么做賬務處理

84784951| 提问时间:2019 07/24 09:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019 07/24 09:14
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