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事業(yè)單位代扣單位和個(gè)人部分的各類保險(xiǎn),職業(yè)年金和大病統(tǒng)籌等費(fèi)用,應(yīng)該怎么做雙分錄?怎么做計(jì)提?

84784996| 提問時(shí)間:2019 07/18 15:23
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
事業(yè)單位代扣單位和個(gè)人部分的各類保險(xiǎn),職業(yè)年金和大病統(tǒng)籌等費(fèi)用,可以計(jì)入其他應(yīng)付款
2019 07/18 15:24
84784996
2019 07/18 15:29
紫藤老師你好!
84784996
2019 07/18 15:30
老師你好!可以把這兩個(gè)憑證做個(gè)正確的我看看嗎?
84784996
2019 07/18 15:31
我初接觸,都不懂
84784996
2019 07/18 15:31
這是單位出納做的記賬憑證
紫藤老師
2019 07/18 15:32
如果你先取的,后來支出的,計(jì)入其他應(yīng)付款
84784996
2019 07/18 15:38
可以做出雙分錄我看看嗎?
84784996
2019 07/18 15:38
感覺好難理解
84784996
2019 07/18 15:39
看出納憑證已經(jīng)用銀行存款付出去了
紫藤老師
2019 07/18 15:39
比如社保局撥給你10萬(wàn) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
84784996
2019 07/18 15:46
應(yīng)該是我交社保局吧
紫藤老師
2019 07/18 15:48
如果是你先交給社保局,然后從個(gè)人扣下來的,計(jì)入其他應(yīng)收款
84784996
2019 07/18 15:54
那還做預(yù)算分錄嗎
紫藤老師
2019 07/18 15:55
你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
84784996
2019 07/18 15:55
我剛發(fā)的憑證你看了嗎?
紫藤老師
2019 07/18 15:57
看了,如果是你先交給社保局,然后從個(gè)人扣下來的,計(jì)入其他應(yīng)收款,你的分錄是對(duì)的
84784996
2019 07/18 16:25
那還計(jì)提嗎?
紫藤老師
2019 07/18 16:25
你好,個(gè)人部分不需要計(jì)提
84784996
2019 07/18 16:28
麻煩看看,這樣做是錯(cuò)的吧
84784996
2019 07/18 16:28
這是用軟件做的剛才發(fā)你看的那個(gè)憑證
84784996
2019 07/18 16:29
現(xiàn)在事業(yè)單位都是新會(huì)計(jì)制度,好多沒搞明白
紫藤老師
2019 07/18 16:34
借單位管理費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 其他應(yīng)付款 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入 其他應(yīng)付款 就是代扣代繳的
84784996
2019 07/18 16:37
把我搞暈了
84784996
2019 07/18 16:37
越看越迷糊
紫藤老師
2019 07/18 16:40
事業(yè)單位的記賬比較簡(jiǎn)單的,你把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款弄明白就好了
84784996
2019 07/18 16:41
做兩筆,借單位管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬這個(gè)是繳納單位的各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用。借應(yīng)付職工薪酬,貸財(cái)政補(bǔ)助收入和其他應(yīng)付款,這個(gè)是繳個(gè)人部分的保險(xiǎn),那剩余的呢?我理解錯(cuò)沒?
紫藤老師
2019 07/18 16:42
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