問題已解決

老師您好,咨詢一下。一般納稅人。進項10元,銷項10元是不是做借:應交稅費-應繳增值稅-銷項10元。貸:應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。借:應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。貸:應交稅費-應繳增值稅-進項10元。如果進項是10元,銷項是12元。分錄是不是:第一步和上面一樣的。第二步是。借應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅2元。貸:應交稅費-未交增值稅2元。付款時,借:應交稅費-未交增值稅2元,貸:銀行存款2元。

84784973| 提問時間:2019 07/17 13:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 思路是對的
2019 07/17 13:54
84784973
2019 07/17 13:54
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2019 07/17 13:56
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84784973
2019 07/17 14:33
老師,如果我進項100,銷項50,然后認證40,交了稅,那我剩下的50下個月認證,已經(jīng)做應交稅金-應交增值稅-進項了,后面怎么做分錄
蔣飛老師
2019 07/17 14:36
未認證進項按規(guī)定記入應交稅費-待認證進項稅額,認證后再轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
84784973
2019 07/17 14:45
那我把之前的分錄要修改了
84784973
2019 07/17 14:48
那認證了留底的怎么做分錄借:應交稅費-應交增值稅-留底稅額。貸:應交稅費-應交增值稅-進項
蔣飛老師
2019 07/17 14:55
你好! 留在進項稅額的借方
84784973
2019 07/17 14:56
進項本來不就是在借方嗎
84784973
2019 07/17 14:57
不做留抵的分錄嗎
蔣飛老師
2019 07/17 14:59
是的,不用結轉的
84784973
2019 07/17 15:00
好的,謝謝老師
蔣飛老師
2019 07/17 15:02
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
84784973
2019 07/17 15:45
認證發(fā)票哪些可以認證,哪些不可以認證
蔣飛老師
2019 07/17 15:49
一事一問好嗎,請重新提問
84784973
2019 07/17 15:50
這不都是發(fā)票的問題
蔣飛老師
2019 07/17 15:53
一事一問好嗎,請重新提問
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~