問題已解決

請問我本月有收入,收入是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-銷項稅額, 月末要計提稅費 借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增稅稅-未交增稅稅

84785007| 提問時間:2019 07/07 18:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果 一般納稅人,是這樣這樣做結轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的 借:應交稅費-應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019 07/07 18:02
84785007
2019 07/07 18:07
謝謝老師,我月末轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是這樣做 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
鄒老師
2019 07/07 18:09
你好,是的,是這樣做結轉(zhuǎn)分錄
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