問(wèn)題已解決

老師,我們當(dāng)月賣(mài)的貨物,當(dāng)月已開(kāi)票且收到貨款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/04 14:54
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2019 07/04 14:54
84784954
2019 07/04 15:20
老師,那給客戶郵寄合同的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目?
月月老師
2019 07/04 15:22
你好 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款
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