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老師,請問小微企業(yè)購銷合同印花稅按50%減免,減免的那部分賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
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速問速答你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸營業(yè)外收入
2019 06/24 15:30
84784963
2019 06/24 15:54
好的,那小微企業(yè)季度所得稅減免了一部分,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
meizi老師
2019 06/24 15:58
你好 、減免增值稅,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營業(yè)外收入一政府補貼 所得稅直接按照減免后數(shù)額,借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
84784963
2019 06/24 16:01
哦哦,意思減免所得稅就是交多少計提多少對吧
meizi老師
2019 06/24 16:16
你好 是的 按你減免后的金額來計提的
84784963
2019 06/24 16:18
哦哦,這個為什么和附加稅減免那些不一樣?那些都是按減免前計提,減免的部分記入營業(yè)外收入
meizi老師
2019 06/24 16:26
你好 附加稅是按政策交的時候減免 企業(yè)所得稅是你申報的時候按你減免后的計提繳納
84784963
2019 06/24 16:28
哦哦,那就是兩者是不一樣的情況和處理方式對吧
meizi老師
2019 06/24 16:30
嗯是的 企業(yè)所得稅你都按減免后的金額申報了 就不存在在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了啊 因為已經(jīng)是按減免的金額計提的 是吧。。
84784963
2019 06/24 16:51
嗯嗯,企業(yè)所得稅交多少計提的多少
meizi老師
2019 06/24 17:10
是的 計算的時候就計提多少就行
84784963
2019 06/24 17:12
好的,那附加稅和印花稅減免都是按減免前計算的計提,減免的記入營業(yè)外收入對吧?
meizi老師
2019 06/24 17:24
是的就是這樣理解的
84784963
2019 06/24 17:32
好的,謝謝老師!
meizi老師
2019 06/24 17:55
不客氣 滿意請給予平價
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