問題已解決
老師,請問應(yīng)交增值稅科目余額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要先把進(jìn)項、銷項余額轉(zhuǎn)出嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答月末未結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,年底12月末可以一次性結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項稅與銷項稅余額都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 06/18 13:38
84785043
2019 06/18 13:40
老師,麻煩寫下會計分錄哈,謝謝
江老師
2019 06/18 13:53
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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