問題已解決

公司收到一張異常發(fā)票(對方已經失聯(lián)),發(fā)票已經在當期進行抵扣了,現(xiàn)已將增值稅做進項稅額轉出,那涉及到的所得稅該怎么處理呢? 除了增值稅和所得稅 異常發(fā)票還會設計到其他的嗎? 涉及

84785041| 提問時間:2019 06/13 15:12
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
這張發(fā)票失聯(lián),也就相當于這個發(fā)票不能稅前抵扣了,當時你們根據發(fā)票做的成本還是費用,你就紅沖成本或費用
2019 06/13 15:26
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