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報表中其他應收應付是負數(shù),怎么調為正數(shù)呢

84784976| 提问时间:2019 05/24 14:47
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,你可以這樣做調整 其他應收明細是負數(shù)的,這樣做調整分錄,借;其他應收款——之前是負數(shù)的明細,貸;其他應付款 其他應付明細是負數(shù)的,這樣做調整分錄,借;其他應收款,貸;其他應付款——之前是負數(shù)的明細
2019 05/24 14:48
84784976
2019 05/24 14:56
可是賬一結了,2018年度了
鄒老師
2019 05/24 14:57
你好,你可以做之前備份賬套的啟用,然后做上述調整分錄,重新編制報表
84784976
2019 05/24 15:02
2018年第一,二,三,四都是負數(shù)
鄒老師
2019 05/24 15:03
你好,你可以在年底一次性做上述調整分錄
84784976
2019 05/24 15:03
那我這邊只有調整最后的數(shù)據(jù)就可以了嗎?
鄒老師
2019 05/24 15:04
你好,是的,按調整之后的數(shù)據(jù)填寫報表的
84784976
2019 05/24 15:05
那和我們的審計報告的數(shù)據(jù)不一致
鄒老師
2019 05/24 15:06
你好,審計報告沒有把其他應收款,其他應付款負數(shù)調整到其他應付款,其他應收款嗎?
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