问题已解决
報表中其他應收應付是負數(shù),怎么調為正數(shù)呢



你好,你可以這樣做調整
其他應收明細是負數(shù)的,這樣做調整分錄,借;其他應收款——之前是負數(shù)的明細,貸;其他應付款
其他應付明細是負數(shù)的,這樣做調整分錄,借;其他應收款,貸;其他應付款——之前是負數(shù)的明細
2019 05/24 14:48

84784976 

2019 05/24 14:56
可是賬一結了,2018年度了

鄒老師 

2019 05/24 14:57
你好,你可以做之前備份賬套的啟用,然后做上述調整分錄,重新編制報表

84784976 

2019 05/24 15:02
2018年第一,二,三,四都是負數(shù)

鄒老師 

2019 05/24 15:03
你好,你可以在年底一次性做上述調整分錄

84784976 

2019 05/24 15:03
那我這邊只有調整最后的數(shù)據(jù)就可以了嗎?

鄒老師 

2019 05/24 15:04
你好,是的,按調整之后的數(shù)據(jù)填寫報表的

84784976 

2019 05/24 15:05
那和我們的審計報告的數(shù)據(jù)不一致

鄒老師 

2019 05/24 15:06
你好,審計報告沒有把其他應收款,其他應付款負數(shù)調整到其他應付款,其他應收款嗎?
