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剛接手了一個單位,發(fā)現(xiàn)應交稅金-已交稅金借方有余額,應交稅金其他科目又都是對的。滾動了好幾年。 原來的會計的做賬 借:已交稅金 4萬 貸:未交增值稅 4萬。結轉增值稅借貸方時最終只有已交稅金有余額,當年不產生應交稅金也沒有留抵,只有應交稅金-已交稅金有余額

84784958| 提問時間:2019 05/22 15:19
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瑜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
增值稅結轉及繳納分錄如下: 1、結轉進項稅額:?? 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:?? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ????貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):???? 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) ????貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 ????貸:銀行存款
2019 05/22 15:50
84784958
2019 05/22 16:55
結轉分錄都對的,就多出上筆已交稅金?,發(fā)現(xiàn)多做了一筆?? ?原來的會計這么做賬的?????借:已交稅金??貸:未交稅金???????交稅時??借:已交稅金???貸:現(xiàn)金??? 我發(fā)現(xiàn)已交稅金重復做了一次,導致有余額存在,現(xiàn)在不知道怎么調整?老師
瑜老師
2019 05/22 20:56
調整分局 借 未交稅金 貸 已交稅金
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