问题已解决
印花稅,營業(yè)外支出,做以前年度調(diào)整損益。怎么做分錄呢。



你好 你的業(yè)務(wù)是什么
2019 05/10 14:23

84784979 

2019 05/10 14:32
我補交了去年的印花稅,然后有滯納金,我要做以前年度調(diào)整損益呢。怎么做

meizi老師 

2019 05/10 14:38
借:以前年度損益 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益

84784979 

2019 05/10 14:46
印花稅不是做在管理費用嗎?

meizi老師 

2019 05/10 14:49
你好 不走管理費用 當(dāng)年的費用才走稅金及附加計提 你現(xiàn)在是去年的
