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老師,我想問一下有關(guān)于稅控盤減免政策,哪里有?是多少號文件?我沒有找到

84785029| 提問時間:2019 05/08 11:47
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 財稅[2012]15號:增值稅納稅人2011年12月1日(含,下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機)支付的費用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價稅合計額),不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用,由其自行負擔,不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減
2019 05/08 11:47
84785029
2019 05/08 14:43
老師,我們單位沒有銷售,現(xiàn)在都是進項稅留抵,是不是不能抵減?只能交增值稅的時候才能抵減?這個又是多少號文件說明?。壳蠼獯?/div>
紫藤老師
2019 05/08 14:47
你好,沒有銷項,就不需要交稅,進項留底
84785029
2019 05/08 15:07
老師,我單位4月份的時候買了稅控盤 技術(shù)服務(wù)費,共花了480元,我們沒有銷售,是不是就不能在4月份抵減了?那我是不是等多會可以抵減的時候在去備案,現(xiàn)在不用備案,更不用填附表4和減免申報表了?
紫藤老師
2019 05/08 15:23
4月份不需要抵減,5月繼續(xù)抵減
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