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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司收到對方公司3月份開的專票,票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯了。處理流程是怎么樣的?謝謝!
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速問速答需要當(dāng)期申報增值稅時,就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下月申請開具紅字發(fā)票信息表給對方公司,然后對方公司根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給您公司。
2019 04/25 10:45
84785017
2019 04/25 10:59
但是現(xiàn)在3月份增值稅已經(jīng)申報了,我可以這個月開具紅字發(fā)票信息表給他們,讓他們這個月開具正確的發(fā)票給我 ,然后申報4月份的時候把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再做正確的?
張艷老師
2019 04/25 11:05
也可以的,正確的是應(yīng)該在申報三月份增值稅時,就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報。
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