問題已解決

我們公司收到對方公司3月份開的專票,票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯了。處理流程是怎么樣的?謝謝!

84785017| 提問時間:2019 04/25 10:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
需要當(dāng)期申報增值稅時,就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下月申請開具紅字發(fā)票信息表給對方公司,然后對方公司根據(jù)信息表編碼開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給您公司。
2019 04/25 10:45
84785017
2019 04/25 10:59
但是現(xiàn)在3月份增值稅已經(jīng)申報了,我可以這個月開具紅字發(fā)票信息表給他們,讓他們這個月開具正確的發(fā)票給我 ,然后申報4月份的時候把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再做正確的?
張艷老師
2019 04/25 11:05
也可以的,正確的是應(yīng)該在申報三月份增值稅時,就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~