问题已解决
老師 情況是這樣的,公司18年5月成立,當(dāng)時買的辦公用品,辦公室租金沒發(fā)票都沒入賬,19取得發(fā)票入賬,這些費(fèi)用我能在入賬當(dāng)月扣除嗎?
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金額不太大的話,一般沒什么問題。
2019 04/22 22:32
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2019 04/22 22:34
辦公樓去年的租金11萬,怎么處理老師
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2019 04/22 22:41
辦公樓去年的租金11萬,當(dāng)時票未入賬,現(xiàn)在老板讓開票,怎么處理老師
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晶晶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 09:12
租金金額比較大的情況下,可以做攤銷,去年沒有攤的部分,今年補(bǔ)出來。
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2019 04/23 10:08
房租款去年付的,發(fā)票今年開的
去年沒做任何處理,現(xiàn)在怎么做會計處理?老師
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晶晶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/23 10:14
借:管理費(fèi)用(之前要承擔(dān)的金額)
長期待攤費(fèi)用(剩余要承擔(dān)的金額)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
以后每月
借:管理費(fèi)用(每月金額)
貸:長期待攤費(fèi)用
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