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所得稅申報的季初季末資產(chǎn)總額填錯了怎么辦

84784970| 提問時間:2019 04/09 13:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,提供正確的季初,季末數(shù)據(jù)的申報表去稅局做更正申報
2019 04/09 13:38
84784970
2019 04/09 13:46
公司零報的話也需要去稅務局去改嗎
鄒老師
2019 04/09 13:47
你好,是的,屬于有錯誤,就需要去稅局大廳更改的
84784970
2019 04/09 14:12
已經(jīng)上報匯總了,還有清卡成功之后去去稅務局的話還能改嗎
鄒老師
2019 04/09 14:17
你好,可以去稅局大廳更改的
84784970
2019 04/10 12:52
我在異地預交了增值稅,那預交的這部分我回經(jīng)營地怎么抵扣?(例如,如果我不是異地經(jīng)營,我的銷項可以抵扣完進賬,我不交增值稅,但是我異地預交了,我在經(jīng)營地只能抵扣到我剩余的銷項稅額,那么異地預交的這個稅額如何抵扣?)
84784970
2019 04/10 12:54
麻煩老師接著回復下
鄒老師
2019 04/10 13:40
你好,異地預交的增值稅在填寫增值稅申報表的時候,在預交稅額欄次填寫抵扣就是了
84784970
2019 04/10 20:48
關于異地預交抵扣的問題,你的意思是,比如:我應繳納10萬稅,我在異地預交了2萬,我回機構申報時候就是10-2=8萬的稅,是吧
鄒老師
2019 04/10 20:49
你好,回機構所在地是按8萬補交稅款
84784970
2019 04/10 21:03
但是這樣的話預交的2萬也是沒法抵扣的啊,如果我不是異地經(jīng)營,那我10萬直接可以抵扣完的話,就不用繳納了啊,但是預交的就莫法了啊
鄒老師
2019 04/10 21:12
你好,外地預交的你有在申報增值稅的時候填寫在預交稅額欄次抵扣嗎
84784970
2019 04/10 21:16
你是說的扣除分包部分的抵扣吧
鄒老師
2019 04/10 21:18
你好,是扣除在異地預交的增值稅
84784970
2019 04/10 21:31
沒有很明白你的意思可以具體說說嗎?
鄒老師
2019 04/11 08:09
你好,外出經(jīng)營預交的增值稅,在機構所在地申報的時候,填寫在 預交稅額欄次抵扣增值稅應納稅額
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