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上個(gè)月開錯(cuò)了一張票,這個(gè)月開的紅字發(fā)票。那申報(bào)上個(gè)月數(shù)據(jù)的時(shí)候,紅沖的那一部分也是要交稅的是吧。

84785034| 提問時(shí)間:2019 04/02 12:32
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
是的,申報(bào)上個(gè)月增值稅時(shí),也是要繳納稅款的。
2019 04/02 12:33
張艷老師
2019 04/02 12:39
就是按正負(fù)數(shù)相抵后的數(shù)字,填寫銷售額了。
張艷老師
2019 04/02 12:44
是的,也就是紅沖后,再開具發(fā)票,是不需要交納稅款了。
84785034
2019 04/02 12:35
那我這個(gè)月紅沖之后又開了一張正確的,那請問這個(gè)咋申報(bào)呢?
84785034
2019 04/02 12:40
金額和稅額一樣的就是0是吧
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