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廠家給的銷售返利用于沖抵貨款的會計分錄應該怎么做

84784971| 提問時間:2019 03/30 17:56
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
借:財務費用 貸:應收賬款
2019 03/30 18:01
84784971
2019 03/30 18:06
老師????我預付了廠家的貨款???然后購買的過程中???廠家會給出些返利用于沖抵貨款????那我的會計分錄是不是:借:庫存商品???貸:預付賬款??????主營業(yè)務成本
趙英老師
2019 03/31 00:25
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅「進項稅額」貸:應付賬款
趙英老師
2019 03/31 00:27
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅「進項稅額」貸:預付賬款 財務費用
趙英老師
2019 03/31 00:27
后面這筆分錄。。
84784971
2019 03/31 14:41
收到的返利是減財務費用嗎
趙英老師
2019 03/31 15:05
沖減財務費用。。
84784971
2019 03/31 15:07
那給客戶的返利呢?
84784971
2019 03/31 15:10
借:銀行存款 100 財務費用 5 貸:主營業(yè)務收入 105 是這樣嗎
趙英老師
2019 03/31 16:59
給客戶的返利是計入財務費用,借:銀行存款 財務費用 貸:應收賬款,開具發(fā)票的時候已經確認了收入和稅費
84784971
2019 03/31 17:03
假如做內賬 不涉及稅務呢
趙英老師
2019 03/31 19:05
也一樣處理。。。。。
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