問(wèn)題已解決

暫估入賬的材料,實(shí)際收到的材料票金額少于原來(lái)暫估金額,其中的差額如何入賬?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/25 14:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019 03/25 14:29
84785035
2019 03/25 14:33
那現(xiàn)在我不想動(dòng)報(bào)表,肯定要和以前金額對(duì)起,那差額如何處理
鄒老師
2019 03/25 14:42
你好,差額就是第二筆分錄原材料與第一筆分錄原材料金額的差額啊
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