當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
8萬元的演講費(fèi)要交多少個(gè)人所得稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答8萬*(1-20%)*20%
2019 03/23 14:12
84784962
2019 03/23 14:16
老師,有沒有可以減除后再計(jì)算的,
84784962
2019 03/23 14:23
不分檔數(shù)的嗎?就全部是按20%
算?
郭老師
2019 03/23 14:25
分的,想錯(cuò)了,8萬*80%*40%-7000
扣除費(fèi)用就是20%
次年匯算清繳合并綜合所得可以專項(xiàng)附加扣除
84784962
2019 03/23 14:45
老師,您的意思是我們公司現(xiàn)在
幫他交了這個(gè)個(gè)人所得稅,到清繳
時(shí)我們可以稅前扣除?
郭老師
2019 03/23 14:46
有發(fā)票你就可以稅前扣除,個(gè)稅匯算清繳是他自己去就可以
84784962
2019 03/23 14:48
可是我們公司只是核定征收,也
可以嗎?
郭老師
2019 03/23 14:49
核定征收不用發(fā)票也可以做賬的,對方交個(gè)稅不看你們核定不核定,自己去申請就可以
84784962
2019 03/23 14:52
現(xiàn)在是我們代扣代徼
84784962
2019 03/23 14:56
我們公司幫他扣繳個(gè)人所得稅,
還要把完稅證明給他嗎?
郭老師
2019 03/23 14:59
你代扣代繳可以,完稅證明給他的
84784962
2019 03/23 15:15
您說的有發(fā)票就可以清繳時(shí)稅前扣除,那發(fā)票是指什么發(fā)票?我們公司的其他成本票嗎?舉例,這次我
84784962
2019 03/23 15:16
交的是演講費(fèi)個(gè)人所得稅,我們要
有什么發(fā)票來減除
郭老師
2019 03/23 15:29
個(gè)人去稅務(wù)局勞務(wù)發(fā)票
84784962
2019 03/23 15:45
是這么理解嗎:比如現(xiàn)在我們幫激18600的稅款,他要開18600元的勞
務(wù)發(fā)票給我們做成本稅前扣除嗎?
84784962
2019 03/23 15:46
還是要開8萬的勞務(wù)發(fā)票給我們?
郭老師
2019 03/23 15:51
稅費(fèi)你們負(fù)擔(dān),按他的收入開勞務(wù)發(fā)票
84784962
2019 03/23 15:59
那么我們不是要交雙重稅費(fèi)了?一個(gè)人所得稅我們繳,開勞務(wù)收入
稅費(fèi)又是我們繳
郭老師
2019 03/23 16:09
個(gè)人所得稅包含在勞務(wù)收入稅費(fèi)里面,正規(guī)的應(yīng)該從他勞務(wù)收入里面扣除,扣除個(gè)稅之后支付給他
你所得稅是核定征收的可以不用對方提供發(fā)票
84784962
2019 03/23 16:21
這個(gè)我明白,只是不明白勞務(wù)發(fā)票
怎么是我們開,而不是被代繳的人
開給我們
郭老師
2019 03/23 16:32
就是應(yīng)該對方個(gè)人開,
郭老師
2019 03/23 16:32
所有的稅費(fèi)也是對方負(fù)擔(dān)
84784962
2019 03/23 16:40
核定征收不用發(fā)票,那這筆稅款跟
次年所得稅清繳的稅前扣除也沒關(guān)系了嗎?不好意思老師,問題有點(diǎn)
多
郭老師
2019 03/23 16:57
是的,我上面說的匯算清繳合并綜合所得退稅是他的個(gè)人收入
閱讀 2365