问题已解决
購買藿香正氣水計入什么費用?分錄是?



你好,你可以通過福利費核算
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018 07/20 16:23

84784991 

2018 07/20 16:25
老師,為什么要記兩筆分錄?不可以直接借:管理費用。貸:現(xiàn)金

鄒老師 

2018 07/20 16:26
你好,因為涉及職工福利的需要先計提,然后支付

84784991 

2018 07/20 16:29
那可不可以填在一個記賬憑證上面?還是分開?

鄒老師 

2018 07/20 16:29
你好,可以在一張憑證上寫兩筆分錄的

84784991 

2018 07/20 17:24
這月有收入,沒滿3萬,免征稅了?要不要做分錄?分錄是?下月入還是下月?

鄒老師 

2018 07/20 17:26
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
你好,做這個分錄,確定減免了就做第二個分錄

84784991 

2018 07/20 17:29
第一個分錄是?

鄒老師 

2018 07/20 17:30
你好,做實現(xiàn)的收入分錄

84784991 

2018 07/20 17:33
4月2萬,5月6萬,6月沒有收入。是小規(guī)模納稅人和季度報稅和報表。那我要不要交稅?如果這個季度免征稅了,這個分錄在哪個月份入賬?

鄒老師 

2018 07/20 17:34
你好,如果沒有發(fā)票,是免征增值稅的
免征增值稅分錄放在季度末月,也就是6月份

84784991 

2018 07/20 17:36
收入沒有進賬抵扣,小規(guī)模納稅人普票。收入就不要入應(yīng)交稅費了吧。那第二個分錄有應(yīng)交稅費嗎?增值稅

鄒老師 

2018 07/20 17:36
你好,有收入需要做應(yīng)交稅費,然后減免了才結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

84784991 

2018 07/21 15:28
銷售出入沒給對方開發(fā)票也要入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-是銷項稅額 不

鄒老師 

2018 07/21 15:29
你好,小規(guī)模是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,一般納稅人是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

84784991 

2018 07/21 15:35
收到2600沒開發(fā)票收入,主營業(yè)務(wù)收入多少?增值稅多少?

鄒老師 

2018 07/21 15:36
你好,主營業(yè)務(wù)收入=2600/(1+稅率)
增值稅=不含稅收入*稅率

84784991 

2018 07/21 15:38
老師,增值稅還有明細科目,不能單獨選增值稅。這個怎么解決?
FAILED
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鄒老師 

2018 07/21 15:40
你好,你單位是小規(guī)模納稅人?

84784991 

2018 07/21 15:47
是的。

鄒老師 

2018 07/21 15:47
你好,你可以在應(yīng)交增值稅下面增加一個明細(小規(guī)模應(yīng)交增值稅)

84784991 

2018 07/21 15:51
或者我把增值稅下面的明細科目刪掉可不可以,就是我怕小規(guī)模的有沒有增值稅明細科目的?到時候又要加進去,不好加進去了。

鄒老師 

2018 07/21 15:52
你好,不可以刪除的,因為以后如果是一般納稅人,相關(guān)科目還是需要用的

84784991 

2018 07/21 16:01
應(yīng)交稅費-增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

鄒老師 

2018 07/21 16:02
你好,會通過貸方表示發(fā)生,借方表示繳納
你所指結(jié)轉(zhuǎn)是?

84784991 

2018 07/21 16:18
1.好像要計提什么的?這個利潤表中增值稅會體現(xiàn)出來嗎?在哪里體現(xiàn)?2.營業(yè)稅附加的稅種,和我們公司不一樣。咋辦?會自己在里面體現(xiàn)嗎?
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鄒老師 

2018 07/21 16:20
你好
1增值稅沒計提的說法,增值稅是負債,不在利潤表體現(xiàn)的,在資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費體現(xiàn)
2,根據(jù)表格包括的稅種,你單位發(fā)生情況據(jù)實填寫就是了
