问题已解决
本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?



你好
做其他支出里面的
03/26 12:59

84784984 

03/26 13:07
分錄怎樣寫,老師

郭老師 

03/26 13:11
借其他應(yīng)收款12497.88,
其他支出18360.9-12497.88,
貸其他應(yīng)收款18360.9
