問題已解決

你好,在賬務上已經入賬的這400做重新做進項稅額轉出,在申報增值稅的時候,根據這400不應該抵扣的類型,填增值稅附表二進項稅額準出。請問這樣是不是要補稅了呢

84784988| 提問時間:01/16 16:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,做進項稅額轉出后通常要補稅,因轉出會使可抵扣進項稅額減少,在銷項稅額不變時應納稅額增加。
01/16 16:07
84784988
01/16 16:41
不能重新勾選抵扣嗎
樸老師
01/16 16:43
同學你好 這個沒法重新勾選 除非重新開
84784988
01/16 16:45
老師,我的意思是有其他很多尚待認證抵扣的進項稅,能否從這里面重新勾選抵扣,就不用補稅了?
樸老師
01/16 16:46
辦公費服務費這種的可以
84784988
01/16 16:47
我看不懂什么意思?
樸老師
01/16 16:48
可以勾選用來抵扣
84784988
01/16 16:49
為何辦公費服務費這種的可以,其他不可以?
樸老師
01/16 16:50
如果你賣的是商品肯定不能用別的商品的來抵扣這個商品呀
84784988
01/16 16:52
我是我這里是房地產開發(fā),抵扣的是成本 ,只要是跟生產經營的進項稅,都可以抵扣吧?
樸老師
01/16 16:53
同學你好 嗯 那這個是可以的
樸老師
01/16 16:53
如果分項目核算了那就不能別的項目來抵這個項目的
84784988
01/16 16:53
老師,那賬上如何做呢?
樸老師
01/16 16:54
勾選了計入進項抵扣就可以
84784988
01/16 16:56
是重新勾選完就可以了嗎?申報表還有什么要注意的嗎?
樸老師
01/16 16:56
沒有什么特殊的地方哦
84784988
01/16 17:00
跨年了能辦理嗎?
樸老師
01/16 17:07
同學你好 抵扣今年的可以
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