問題已解決
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發(fā)票給紅沖,那我現(xiàn)在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業(yè)所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業(yè)所得稅季報的報表收入怎么填
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速問速答2024年匯算清繳的時候,主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調整明細表收入里面,其他填寫賬載金額減少收入納稅調減
25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。
01/16 11:38
84784956
01/16 11:43
25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額,那我增值稅銷售額跟企業(yè)所得稅營業(yè)收入那欄對不上,系統(tǒng)會不會提示有風險,申報不了呀
郭老師
01/16 11:48
會的,因為你去年就不一致
84784956
01/16 11:49
那我這個申報不了怎么辦呢
郭老師
01/16 11:50
你稅務局查到,嚴格的會要求調整
他要求的不是嚴格的話,你就要求你們寫一個說明,什么原因不一致。
84784956
01/16 11:51
那我怎么調整呀
郭老師
01/16 11:53
如果想要一致的話,你今年開的附屬發(fā)票借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)
成本紅沖
匯算清繳也不需要調整。
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