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老師 12月計提的借管理費用1000貸其他應付-預提費用1000,多提了要怎么做呢 涉及損益了

84785005| 提問時間:01/15 11:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 金額多少 不大的話直接原分錄負數(shù)紅沖
01/15 11:45
84785005
01/15 11:45
金額不大
84785005
01/15 11:46
然后1月付的時候發(fā)現(xiàn)多提了
樸老師
01/15 11:51
直接沖減了就可以 不用做跨年的
84785005
01/15 12:03
原路沖會就可以嗎 老師 是2024年12月計提的 2025年支付時發(fā)現(xiàn)多提了
樸老師
01/15 12:06
嗯 這個沒事的 金額不大 不用做跨年的
84785005
01/15 12:10
好的,謝謝
84785005
01/15 12:11
老師 一般多大的金額需要做跨年的呢
樸老師
01/15 12:15
兩三千以上就做跨年的
84785005
01/15 12:17
好的,謝謝老師
樸老師
01/15 12:22
滿意請給紅五星好評,謝謝
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