問題已解決
你好老師,怎么補記去年的印花稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答現(xiàn)在還沒做匯算,直接反結(jié)賬,在12月補
01/14 11:35
84785018
01/14 11:37
你好老師是2023年的
84785018
01/14 11:38
因為稅款已經(jīng)23年就交了,但是沒做計提,還有滯納金也已經(jīng)交了
家權(quán)老師
01/14 11:40
利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-印花稅
補稅????????????
借:應交稅費-印花稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款
84785018
01/14 11:42
滯納金也是23年交的
家權(quán)老師
01/14 11:43
那么還是計入利潤分配
閱讀 12