问题已解决
老師你好!期初稅額應(yīng)該有留底稅額,但是當初沒有上賬,導致年底的稅額結(jié)轉(zhuǎn)不平了怎么辦啊



可以通過借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目來反映這一遺漏
01/12 11:51

劉艷紅老師 

01/12 11:51
在年末結(jié)轉(zhuǎn)時,應(yīng)當將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目的余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目

84784999 

01/12 11:54
好的老師我試試

劉艷紅老師 

01/12 11:57
是的,是的,你去試下看看
