問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額11月轉(zhuǎn)出,12月支付了,現(xiàn)在稅局又話可以抵扣了,怎 么會(huì)計(jì)分錄?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,前面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是怎么做分錄的了?
01/11 15:54
84784989
01/11 15:59
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn);結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;支付時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款
84784989
01/11 16:00
是逃走失聯(lián)的發(fā)票,后來(lái)正常了,但是我的增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又可以抵扣了,但是不知道怎 樣會(huì)計(jì)會(huì)分了
劉艷紅老師
01/11 16:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:以前年度損益調(diào)整
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