問題已解決

你好,老師,我是開2024年12月的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在1月份那怎么辦,第二個問題是12月份發(fā)票是開成增值稅專用發(fā)票,我是小規(guī)模是要開普通發(fā)票開成專用發(fā)票怎么辦

84784988| 提問時間:01/08 12:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
紅沖,然后再重新開。這個月需要正常交費。
01/08 12:30
84784988
01/08 12:31
是夸年度的也是紅字沖嗎
郭老師
01/08 12:31
對的對的可以可以可以。
84784988
01/08 12:33
重復多開同一個發(fā)票也是紅字沖銷嗎?
郭老師
01/08 12:34
是的對的是的對的。
84784988
01/08 12:36
我是普通發(fā)票,開成增稅專用發(fā)票又是跨年度的。我是賣農(nóng)機的是免稅的。那體現(xiàn)要交費了怎么?
84784988
01/08 12:37
我是免稅,變成要繳費了,怎么辦?
郭老師
01/08 12:37
你好,需要正常繳稅,專票開多少交多少,先繳納,到時候再申請退稅不就行。
84784988
01/08 12:39
那報表總銷售額不會符合?怎么弄?
84784988
01/08 12:41
老師,紅字沖銷是怎么沖
郭老師
01/08 12:41
按照錯誤的來做,先按照錯誤的來就行
84784988
01/08 12:43
?什么意思呀
郭老師
01/08 12:44
哦,就是你怎么開錯了,怎么申報呀?按照不含增值稅的金額來申報收入,也是填寫不含稅的呀。
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