问题已解决
對(duì)公付了一筆1140停車費(fèi),對(duì)方未開(kāi)票,怎么做賬?跨月對(duì)方才給我開(kāi)了票,收到票要怎么做賬



找對(duì)方要發(fā)票,500元以上不屬于零星支出需要發(fā)票。
跨月了,如果24年賬沒(méi)有關(guān),就正常做。
關(guān)了的話 :
借:以前年度損益調(diào)整
? ?貸:銀行存款
01/05 00:53

84785000 

01/05 00:59
老師可能我沒(méi)說(shuō)清楚,2024年?對(duì)公付了一筆1140停車費(fèi),對(duì)方未及時(shí)開(kāi)票,沒(méi)有收到票但是打款了需要怎么做賬?2025年1月3日(chéng)n對(duì)方才給我開(kāi)了票,收到票要怎么做賬

84785000 

01/05 00:59
目前在做12月份的賬

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/05 01:01
1、等到對(duì)方票來(lái)了才做賬。但如果錢(qián)已經(jīng)付了
借:預(yù)付賬款
? ?貸:銀行存款
2、25.1.3開(kāi)了票給你,如果24年賬沒(méi)有關(guān),就正常做。
3、24年賬關(guān)了,就用我上面給你寫(xiě)的那一個(gè)分錄就好。

84785000 

01/05 01:03
沒(méi)關(guān)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/05 01:04
借:管理費(fèi)用
? ?貸:銀行存款
就是這么正常做就可以啦。!!

84785000 

01/05 01:06
謝謝老師

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/05 01:08
不客氣,如果有幫助,方便的話給一個(gè)評(píng)價(jià)??!

84785000 

01/05 01:09
如果正常做借:管理費(fèi)用 ? ?貸:銀行存款 ,前面預(yù)付賬款那個(gè)分錄嗎也是要做的對(duì)嗎

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/05 01:10
如果你做了前面的分錄
后面這個(gè)就是
借:管理費(fèi)用
? ?貸:預(yù)付賬款
咱們得把預(yù)付賬款沖銷掉

84785000 

01/05 01:11
太感謝了,說(shuō)的很明白

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/05 01:12
嗯嗯,嘿嘿?。∮袔椭秃?。
