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什么是財務審計,如何進行財務審計?
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財務審計是指對企業(yè)或組織的財務會計報表進行審核和檢查,以確定其真實性、準確性和合法性的一種活動。財務審計主要包括內部審計和外部審計兩種形式。
內部審計是由企業(yè)內部的審計部門或專職審計人員對企業(yè)的財務會計報表進行審核和檢查,以評估企業(yè)內部控制制度的有效性和合規(guī)性,并提供改善建議。
外部審計是由獨立的注冊會計師事務所或其他專業(yè)機構對企業(yè)的財務會計報表進行審核和檢查,以確定其真實性、準確性和合法性,并發(fā)表審計報告,向利益相關方提供獨立的、可靠的信息。
財務審計的具體步驟包括確定審計目標和范圍、收集和分析審計證據、評估內部控制制度、識別審計風險、進行財務報表分析、確認會計政策和會計估計是否合理、評估財務報表的真實性和準確性、編制審計報告等。在進行財務審計時,審計人員需要遵守審計準則和法律法規(guī),確保審計工作的獨立性、客觀性和公正性。
內部審計是由企業(yè)內部的審計部門或專職審計人員對企業(yè)的財務會計報表進行審核和檢查,以評估企業(yè)內部控制制度的有效性和合規(guī)性,并提供改善建議。
外部審計是由獨立的注冊會計師事務所或其他專業(yè)機構對企業(yè)的財務會計報表進行審核和檢查,以確定其真實性、準確性和合法性,并發(fā)表審計報告,向利益相關方提供獨立的、可靠的信息。
財務審計的具體步驟包括確定審計目標和范圍、收集和分析審計證據、評估內部控制制度、識別審計風險、進行財務報表分析、確認會計政策和會計估計是否合理、評估財務報表的真實性和準確性、編制審計報告等。在進行財務審計時,審計人員需要遵守審計準則和法律法規(guī),確保審計工作的獨立性、客觀性和公正性。
2023-05-20 10:40:04
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