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1、
商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內部審計和外部審計。內部審計方面,商業(yè)銀行應根據(jù)業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度,信息科技應用情況,以及信息科技風險評估結果,決定信息科技內部審計范圍和頻率。但至少每( )年進行一次全面審計。
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