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內(nèi)部審計由部門、單位內(nèi)部專職審計人員進行的審計,目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。內(nèi)部審計要求具備較高的管理知識水平,因為其目標是幫助企業(yè)實現(xiàn)其目的,改善機構(gòu)運作并增加價值,
網(wǎng)校課程《內(nèi)部審計的基本流程及方法》為您詳解內(nèi)部審計的工作流程方法,讓您輕松搞定審計工作。免費試聽>> 購課學習>>
課程詳情介紹
一、課程名稱:
年報審計中的風險規(guī)避
二、老師介紹:
孫陽,財稅專家,擅長審計領(lǐng)域,實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富,深受學生喜愛。
授課特點:通俗易懂,化繁為簡、思路清晰、分析到位。
三、課程詳情:
學習時長:10課時
學習人群:審計工作者
四、課程大綱:
第一章 內(nèi)部審計概況
第01講 內(nèi)部審計概況
第二章 內(nèi)部審計的流程
第02講 審計準備階段:選擇審計對象
第03講 審計準備階段:制定審計計劃
第04講 初步溝通及內(nèi)控測試
第05講 審計實施階段:審計工作底稿及中期審計報告
第06講 審計報告階段:內(nèi)部審計報告
第07講 后續(xù)審計階段與成果運用階段
第三章 內(nèi)部審計的方法
第08講 內(nèi)部審計證據(jù)的含義、類型、要求及數(shù)據(jù)收集技術(shù)與方法
第09講 內(nèi)部審計方法之審閱、核對、比較、查詢
第10講 內(nèi)部審計方法之分析性復核、盤點、重新計算、其他衍生方法
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