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我們是一家出口企業(yè),在本期退稅申報提交以后,發(fā)現(xiàn)部分數(shù)據(jù)有錯誤,在第一時間嘗試做撤回處理,但系統(tǒng)提示申報已完成審核,無法進行撤回申報操作。請問遇到這種情況該如何處理?不同類型的企業(yè),是不同的操作方法。一起來看看,生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)如何操作吧。
外貿(mào)企業(yè)
1. 登錄電子稅務局,依次選擇“貨物勞務及服務退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——外貿(mào)調(diào)整申報?!?/p>
2. 點擊“新建”,填寫“調(diào)整申報申請采集”,填寫本次申報的申報年月、批次、序號,業(yè)務信息里面請?zhí)詈靡t沖的原數(shù)據(jù)當時申報的關(guān)聯(lián)號,點擊保存。(注意:申報年月應為錯誤申報數(shù)據(jù)的申報年月,批次為未使用的批次號。)
3. 選擇“貨物勞務及服務退稅申報——退稅申報?!秉c擊“生成申報數(shù)據(jù)”,進行數(shù)據(jù)自檢,確認無誤點擊“正式申報”就好。
生產(chǎn)企業(yè)
1. 登錄電子稅務局,依次選擇“貨物勞務及服務退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表?!?/p>
2. 點擊“貨物沖減”,選擇要沖減的數(shù)據(jù)點擊“沖減出口”,然后按申報流程正式申報。
(也可以點擊新建,手工錄入要沖減的數(shù)據(jù),注意要先在業(yè)務類型里面選取紅字沖減,才能錄入負數(shù))
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