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國際內審師《內審實務》每日一練:舞弊的審查程序(10.12)

來源: 正保會計網校 編輯: 2018/10/12 09:06:12  字體:

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冰凍三尺,非一日之寒。國際注冊內部審計師(CIA)考試也是一樣。備考正當時,很多考生關注哪里有國際注冊內部審計師(CIA)試題。正保會計網校CIA考試每日一練可以幫到大家。以下是CIA《內審實務》每日一練,今天你學習了么?

以下為國內審計師《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?

單選題

某生產企業(yè)的內部審計師懷疑,公司單價很高的存貨發(fā)生舞弊行為發(fā)生。關于舞弊正在發(fā)生的至有說服力的證據是:

A、對可能發(fā)生舞弊行為的領域進行實質性測試

B、與銷售經理進行面談,核實銷售的變動情況

C、對存貨實施突擊性盤點,調查存貨的縮減情況

D、通過倉庫保管人員了解存貨的管理模式

 

  點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

  

國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2018-10-12)

國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2018-10-12)

國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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  • 趙海濤 《內部審計基礎》

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