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1、某內部審計師對公司的網(wǎng)絡服務數(shù)據(jù)進行審計,但是發(fā)現(xiàn)缺少了2014年1月25日的記錄,內部審計師懷疑是不知名的員工刪除了記錄,為了防止篡改和刪除記錄,應該采取的內部控制措施是: |
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國內審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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