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2017年7月31日,中國內部審計協(xié)會在上海舉辦了第五屆金融行業(yè)會員單位交流活動,來自40多家金融機構的代表共80余人參加了本次活動?;顒拥闹黝}為“內部審計:推動創(chuàng)新和變革”。
(中國內部審計協(xié)會副會長兼秘書長鮑國明致辭)
交流活動輪值主席單位太平洋保險(集團)股份有限公司審計副總監(jiān)閻栗和中國內部審計協(xié)會副會長兼秘書長鮑國明先后致辭。
鮑國明指出,作為金融企業(yè)內部治理、風險防范的重要部門——內部審計,在維護國家金融秩序,促進企業(yè)完善管理、健全制度等方面,發(fā)揮了重要作用。金融行業(yè)的內部審計在堅持以風險為導向,以控制為抓手,以增值為目標的審計工作以及審計信息化建設等方面也一直處于領先地位。金融行業(yè)內部審計承擔著促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標的職責和使命,要充分認識到面臨的風險,包括審計失效的風險、錯誤確定的風險以及聲譽風險。為此內部審計人員要增強學習力,提升專業(yè)勝任能力,始終堅持正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守,作合格的審計人。要繼續(xù)大力推進內部審計信息化建設,將前沿的審計技術方法應用于實際工作中。金融企業(yè)的內部審計應服務于企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),滿足利益相關者的要求,將防范化解系統(tǒng)性風險作為核心目標,為深化金融改革提供堅實保障,促進經(jīng)濟與金融良性循環(huán),不斷改善對實體經(jīng)濟的金融服務,為金融創(chuàng)新和變革保駕護航。
(圖片:太保集團審計副總監(jiān)閻栗致辭)
交流活動還邀請了交通銀行審計局、中國人壽保險集團公司審計局、廣發(fā)證券股份有限公司稽核部、太保集團遠程審計部等單位的代表作交流發(fā)言。會議代表還分為銀行業(yè)、保險、證券三個組進行了內部審計業(yè)務座談交流。
(銀行組分組討論現(xiàn)場)
(證券組分組討論現(xiàn)場)
(保險組分組討論現(xiàn)場)
參加本次活動的代表普遍認為,通過同行業(yè)專業(yè)領域的充分交流,達到了開闊思路、學習經(jīng)驗、共同進步的目的,為內部審計在金融創(chuàng)新和變革中應發(fā)揮的積極作用指明了方向,為推動金融行業(yè)更好地服務于實體經(jīng)濟提供堅實保障。
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